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ST华西:由于内部控制审计报告意见导致公司股票被实施其他风险警示(ST)

15 05月
作者:小微|{/foreach}{/if}

证券之星消息,ST华西(002630)05月15日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

ST华西:由于内部控制审计报告意见导致公司股票被实施其他风险警示(ST)
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投资者:贵公司是否涉及财务造假,是否涉及强制退市规则,现在对投资者有何赔偿打算?
ST华西董秘:您好,由于内部控制审计报告意见导致公司股票被实施其他风险警示(ST),不涉及其他事项。

投资者:年度财务报告内部控制被出具无法表示意见,这涉及到财务造假等,请问贵司主要原因是什么,是否有整改措施,请贵司能以投资者的利益为重!!!
ST华西董秘:您好,公司内部控制缺陷审计意见具体请查阅公司披露的《董事会关于对内部控制非标意见的说明》及相关信息披露文件。目前公司正积极采取措施进行整改。根据相关规则,如公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,公司将向证券交易所申请对公司股票撤销ST。感谢您的关注。

投资者:ST华西连续11个交易日跌停,年报遭审计保留意见且业绩由盈转亏,控股股东股份司法拍卖部分流拍,受损投资者纷纷依法索赔,请问贵司有何整改措施?公司是否有回购和增持计划稳住目前的断崖式股价崩溃,给长期信赖华西能源的股民朋友一个负责任的交待?
ST华西董秘:您好,公司关注二级市场情况,理解投资者关切。目前公司正积极采取措施进行整改。根据相关规则,如公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,公司将向证券交易所申请对公司股票撤销ST。

投资者:公司需要满足什么条件才能摘帽
ST华西董秘:您好!根据相关规则,如公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,公司将向证券交易所申请对公司股票撤销ST。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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